Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Казахстан

Модерирует : gyra, Maz

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

opt_step



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ОБСУЖДЕНИЕ программ 1С 7.7 и 8.х для КАЗАХСТАНА


Применение электронных счетов-фактур (инфа с ИТС за август 2016)
Как начать выписку электронных счетов-фактур
О применении электронных счетов-фактур с 11.01.2016 и их поддержка в типовых решениях для Казахстана
 
Применение ЭСФ в конфигурации «1С:Бухгалтерии для Казахстана»
Настройка учетной системы для работы с электронными счетами-фактурами в «1С:Бухгалтерии для Казахстана» редакции 3.0
Выписка счетов-фактур в электронном виде в «1С:Бухгалтерии для Казахстана» редакции 3.0
Получение счетов-фактур, выписанных в электронном виде, в «1С:Бухгалтерии для Казахстана» редакции 3.0
Заполнение электронных счетов-фактур в конфигурации "Бухгалтерия для Казахстана". Версия 3.0.9.25
 
Применение ЭСФ в конфигурации «1С:Управление производственным предприятием для Казахстана»
Применение электронных счетов-фактур в конфигурации "Управление производственным предприятием для Казахстана". Версия 1.3.10.5
 
Применение ЭСФ в конфигурации «1С:Управление торговлей для Казахстана»
Применение электронных счетов-фактур в конфигурации "Управление торговлей для Казахстана". Версия 2.2.15.14
Применение электронных счетов-фактур в конфигурации "Управление торговлей для Казахстана". Версия 2.2.15.14. Базовая
 
Применение ЭСФ в конфигурации «1С:Управление торговым предприятием для Казахстана»
Применение электронных счетов-фактур в конфигурации "Управление торговым предприятием для Казахстана". Версия 2.0.9.14

Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 11:20 08-06-2009 | Исправлено: Maz, 18:10 16-02-2017
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
zveros0
В новой версии  3.0.33.5  уже 109 релиз...

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 17:56 09-04-2020 | Исправлено: ikalichkin, 17:56 09-04-2020
alexiy281



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте, помогите с Зарплата и Управление Персоналом
8.3.16.1030     ЗУП 3.1.1.56
Вопрос по ОППВ
Все галочки в Организации "Является плательщиком ОППВ" , период начала проставил
в Штатке и в профессиях проставил "Осуществлять ОППВ за занятых на работах с вредными условиями труда"  
в справочнике Начислений "ОППВ облагается целиком" проставлено
 
и в итоге ОППВ не начисляется!!! Если есть спецы по ЗУПу подскажите куда копать????

Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-10-2012 | Отправлено: 12:20 28-04-2020
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
alexiy281

Цитата:
8.3.16.1030     ЗУП 3.1.1.56
Вопрос по ОППВ
Все галочки в Организации "Является плательщиком ОППВ" , период начала проставил
в Штатке и в профессиях проставил "Осуществлять ОППВ за занятых на работах с вредными условиями труда"  
в справочнике Начислений "ОППВ облагается целиком" проставлено
 
и в итоге ОППВ не начисляется!!! Если есть спецы по ЗУПу подскажите куда копать????

 
Близко не спец, поставил демку 3.1.1.55, сделал всё то, что и Вы написали (новый документ в изменении штатного расписания провёл январём 2020), создал начисление за январь, всё работает!
P.S. Как-то странновато обнаружить все ведомости и отчеты в меню "Главное", а не в "Отчетность, справки" ?  

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 21:47 29-04-2020 | Исправлено: ikalichkin, 21:48 29-04-2020
alexiy281



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Удивлён, но не сказать что не ожидал. Демка получается на то и демка что там уже всё настроено...
у меня вот на конфе которая настроена с нуля ОППВ не начисляется, искать и не сдаваться.

Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-10-2012 | Отправлено: 06:37 30-04-2020
iporn



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день всем,
Из ЗУП 2.0 выгрузка в БК 3.0 возможно? Есть у кого нибудь обработка? Или решение только перейти на ЗУП 3.1?

Всего записей: 139 | Зарегистр. 17-01-2012 | Отправлено: 10:27 02-05-2020
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
alexiy281

Цитата:
Демка получается на то и демка что там уже всё настроено...
у меня вот на конфе которая настроена с нуля ОППВ не начисляется, искать и не сдаваться.

Абсолютно на пустой базе 3.1.1.56, при настройках:
организация - ОППВ,  использовать "штатку", утверждать "штатку" документом, в самой "штатке" - ОППВ, приём, по окладу, начисление. ВСЁ !!!

 
 
Добавлено:
iporn

Цитата:
Из ЗУП 2.0 выгрузка в БК 3.0 возможно?

Смотрели в ШАБЛОНЕ последнего релиза: \1c\hrmkz\2_0_19_4\Синхронизация данных\БК, ред. 3.0?
скачать

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 15:03 03-05-2020
aljarreau



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
всем привет!
ребята не подскажите такой момент, у меня на 2.0 работала внешняя обработка "автоэсф" бух меня не предупредила о том что ей другой прогер делал эту самую обработку и в итоге после перехода на 3.0 он перестал работать в связи  с тем что 2.0 обычный режим а 3.0 управляемый, вот как мне заставить его работать в упр.режиме?
заранее спс!

Всего записей: 855 | Зарегистр. 25-03-2010 | Отправлено: 09:41 21-05-2020
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
aljarreau

Цитата:
на 2.0 работала внешняя обработка "автоэсф" бух меня не предупредила о том что ей другой прогер делал эту самую обработку и в итоге после перехода на 3.0 он перестал работать в связи  с тем что 2.0 обычный режим а 3.0 управляемый, вот как мне заставить его работать в упр.режиме?

Извините, если правильно понял - нужен автозапуск обмена ЭСФ?  
Если так - то в любом случае, не меняя типовую конфигурацию, надо:
 - либо стартовать самописную внешнюю обработку;
 - либо выбрать профиль и нажать на [Получить электронные счета-фактуры из ИС ЭСФ].
Последнее реализуется через Настройки пользователя - "Открывать форму "Синхронизация с ИС ЭСФ" при запуске программы", что вполне приемлемо...

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 10:17 21-05-2020 | Исправлено: ikalichkin, 23:29 21-05-2020
chesnokbru



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Там скорее, наверно, вопрос за обработку автоматической отправки эсф

Всего записей: 800 | Зарегистр. 01-07-2008 | Отправлено: 13:40 21-05-2020
aljarreau



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ikalichkin
chesnokbru
ребята добрый вечер! спс большое что откликнулись тут получается данная обработка работает так, пользователь получает эсф потом запуская данную обработку через "файл-открыть" потом он просто разносит эти самые полученные эсфешки. но сегодня бух отзвонилась и сказала что вопрос закрыт.
Спасибо еще раз

Всего записей: 855 | Зарегистр. 25-03-2010 | Отправлено: 18:31 21-05-2020
alexiy281



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день, с ОППВ с предыдущих вопросов я разобрался - решение в моём случае скрывалось в установленной галочке в ОРГАНИЗАЦИЯ - УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА - ВЕСТИ УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА.  Данную галочку нужно было снять и расчёт ОППВ сразу пошёл.
 
Пожалуйста помогите со следующим вопросом:
При закрытии месяца в релизе 3.0.33.6 и во всех более ранних Суммы с затратных счетов закрываются на Счёт Незавершённого производства 1340  
Нам необходимо чтобы с затратных счетов суммы закрывались на 7010 - себестоимость а после закрывались на 5610 (то как Бухгалтера привыкли в 7.7 стандартной) ну или может сразу на 5610
 
Как это возможно реализовать?  
небольшим изменением в Расширении конфигурации справочника "Соответствие счетов производства Счетам Незавершенного пр-ва" добились чтобы суммы с затрат списывались на 5610 но это не устраивает т.к. после идут хвосты и глюки с задвоенными суммами в отчётностях.
Пишут что в российской конфе есть настройка на ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - если их менять то закрытие минует незавершёнку.
Подскажите?

Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-10-2012 | Отправлено: 08:17 01-06-2020
criptid

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Доброго всемени суток. БК 3.0.33.7 типовая не доработанная. была получена ЭСФ соответственно сделаны документы ЭСФ-СФ-Поступление товаров. Поставщик накосячил в ценах и выписал Исправленную ЭСФ каким образом нужно правильно ее отразить? буду признателен за помощь

Всего записей: 7 | Зарегистр. 07-08-2012 | Отправлено: 16:15 01-06-2020
criptid

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Все оказалось куда проще, загружаем Исправленную ЭСФ - создаем СФ - ошибочная СФ аннулируется, заходим в документ Поступление товаров и переопределяем документ основание на Исправленную ЭСФ

Всего записей: 7 | Зарегистр. 07-08-2012 | Отправлено: 18:12 02-06-2020
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
alexiy281

Цитата:
Пожалуйста помогите со следующим вопросом:
При закрытии месяца в релизе 3.0.33.6 и во всех более ранних Суммы с затратных счетов закрываются на Счёт Незавершённого производства 1340  
Нам необходимо чтобы с затратных счетов суммы закрывались на 7010 - себестоимость а после закрывались на 5610 (то как Бухгалтера привыкли в 7.7 стандартной) ну или может сразу на 5610

Если нет производства, т.е. реального выпуска готовой продукции, например, в строительстве, то тогда ваши бухгалтера правы, 1341 на фиг не нужен. И виды деятельности здесь ни при чём.
Что в этом случае посоветовать: закрывайте остатки по 8 разделу вручную, операциями. Либо, пишите/дорабатывайте обработку для таких операций...
Есть конечно наработанный опыт, но, обращаться в личку.

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 18:39 02-06-2020
alexiy281



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Либо, пишите/дорабатывайте обработку для таких операций...
Есть конечно наработанный опыт, но, обращаться в личку.
 

 
Спасибо, понял)

Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-10-2012 | Отправлено: 07:34 03-06-2020
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
alexiy281, есть ещё вариант:
Строители, да и не только они, не используют счета 8 раздела, а отражают расходы по реализации на 7110. Предложите своим клиентам, может клюнут?

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 07:43 03-06-2020
alexiy281



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
 Предложите своим клиентам, может клюнут?

Организация подпадает под антимонопольный. строго регламентированные правила ведения учёта. Коммунальная сфера. 8ая группа счетов обязательна. (во всяком случае так привыкли делать и отходить от лекал не собираются))
 
попробовал бух справкой кинуть 8110 на 5710, вроде после закрытия всё получилось.
 
понаблюдаю, если всё ОК будет то позже дополню расширением конфигурации - допишу Закрытие месяца на автоматизацию этого процесса

Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-10-2012 | Отправлено: 08:08 04-06-2020
aitbay

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
через рег сведений "Соответствия счетов производства счетам незавершенного производства" поменять счета не пробовали?

Всего записей: 146 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 20:17 17-06-2020
alexiy281



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
через рег сведений "Соответствия счетов производства счетам незавершенного производства" поменять счета не пробовали?

Пробовали ранее, суммы уходят 5610 или на какой там счёт поставишь. но потом на следующий месяц эти суммы возвращаются на затраты с этого счёта, так настроено в закрытии. То есть идёт задвоение на затратных счетах.
 
 
Добавлено:
Снова здравствуйте, очередная непонятка.  
По документам "Платёжное поручение входящее", "Приходный кассовый ордер" принимают оплаты от покупателей. в регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" поля "Счёт учёта авансов выданных-полученных" - пустые,... НО в вышеуказанных документах сумма платежа делится на две части - ОСНОВНОЙ ПЛАТЁЖ и АВАНС. программа делает это самостоятельно, отчего это зависит кто подскажет?
 
8.3 (8.3.17.1496)
3.0.35.3

Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-10-2012 | Отправлено: 08:22 25-06-2020
ikalichkin



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
alexiy281

Цитата:
Пробовали ранее, суммы уходят 5610 или на какой там счёт поставишь. но потом на следующий месяц эти суммы возвращаются на затраты с этого счёта, так настроено в закрытии. То есть идёт задвоение на затратных счетах.
 

Так и должно быть: затраты, которые не "упали" на себестоимость, т.е. не распределились, списываются с 8 раздела в текущем месяце, и возвращаются в следующем. ВСЕ производственные затраты, рано или поздно, ДОЛЖНЫ закрыться на 13хх счетах!
 

Цитата:
в вышеуказанных документах сумма платежа делится на две части - ОСНОВНОЙ ПЛАТЁЖ и АВАНС. программа делает это самостоятельно, отчего это зависит

Если по выбранному договору есть дебиторская задолженность, то на эту сумму формируется ОСНОВНОЙ ПЛАТЁЖ. Вся сумма документа минус  задолженность попадает в АВАНС. Таким образом по счёту 1210 будут две проводки. Если в строке расшифровки явно укажете счёт аванса 3510, то обе суммы корректно распределятся: на 1210 - задолженность, на 3510 - остаток как аванс.

Всего записей: 3276 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 20:10 25-06-2020 | Исправлено: ikalichkin, 20:12 25-06-2020
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Казахстан


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru