Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Модерирует : gyra, Maz

Maz (24-08-2019 12:26): Обсуждение работы. Часть 2  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

   

umbroid



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 1С Предприятие 8.2 - Управление нашей фирмой (УНФ) (только обсуждение)
 

 
Друзья, дабы тема с УНФ не затерялась в постах общего топика по продуктам 1С, создаю отдельную тему для обсуждения.
 
Релиз с конфигурацией "Управление небольшой фирмой" выпущен недавно, программа отличается в лучшую сторону по интерфейсу от других продуктов 1С, судя по всему компания видит в УНФ будущего флагмана своих продуктов для бизнеса, версия преподносится как необходимая для небольших производств и сфер услуг.
 
Давайте обсудим ее.
 
Программы » 1C:Вопросы по конфигурациям

Всего записей: 85 | Зарегистр. 08-05-2006 | Отправлено: 19:45 09-01-2010 | Исправлено: PaVikki, 08:10 08-02-2019
sivashov

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
А для чего все эти танцы с бубном , ни легче Администрирование=>Поддержка и Обслуживание=>Классификаторы=>Загрузить классификатор банка  

В конфигурации 1.3 такое не прокатит. Там вообще нет возможно штатными средствами обновить справочник Банков.

Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 09:17 20-08-2013
comforto



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Просто тупо удалил документы?

Да почему, открывал каждый документ и в нём снимал галочку запланировать оплату.

Всего записей: 74 | Зарегистр. 30-03-2008 | Отправлено: 09:56 21-08-2013
Dem0



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Да почему, открывал каждый документ и в нём снимал галочку запланировать оплату.

Вручную каждый документ?  
И что после этого удалились (распровелись)документы планирования платежей?
А можно в настройках отбора указать, чтобы в списке не показывались документы планирования ддс?

Всего записей: 37 | Зарегистр. 29-04-2013 | Отправлено: 10:57 21-08-2013
niko7

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
comforto
Цитата:
Я удалял через журнал документы по кассе.
Открыл журнал, что удалить нужно не понимаю, подскажите, пожалуйста.

Всего записей: 2414 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 21:29 21-08-2013 | Исправлено: niko7, 21:30 21-08-2013
sivashov

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
А для чего все эти танцы с бубном , ни легче Администрирование=>Поддержка и Обслуживание=>Классификаторы=>Загрузить классификатор банка  

в конфигурации 1.3 справочник банков не обновить ни как (даже с диска ИТС)

Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 21:52 21-08-2013
Dem0



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
А как можно посмотреть, какие доп. расходы пошли на себестоимость номенклатуры?
 
 
Добавлено:
И почему в приходной накладной на закладке "Услуги" при установке галочки "Включать услуги в себестоимость запасов" пропадает колонка в таб.части "Заказ покупателя"?

Всего записей: 37 | Зарегистр. 29-04-2013 | Отправлено: 15:33 22-08-2013
PaVikki



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
в документе Поступлении на расчетный счет, Вид операции «От поставщика» Обязательно надо указывать «Документ расчета». А в «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.8) в аналогичном документе нету такой строки. Естественно при синхронизации возникает конфликт.
 
Процедура работы такая.
1.    в УНФ вводится документ Поступление на р/сч с видом от Поставщика
2.    Синхронизация с БП,  при которой строка «Документ расчета» пропадает из документа
3.    в БП в графе «Погашение задолженности», меняем на «Автоматически»
4.    Синхронизация с УНФ
5.    в УНФ "Документ расчета» не заполнен
 
Как у Вас дела с "Возвратами от поставщиков" в базах?

Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 09:19 23-08-2013
alexander1979

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Уважаемые господа, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность в версии 1.4.6.19 выписывать счета по проектам? Поясню! Имеется в программе возможность делать заказ поставщику на основании нескольких заказов покупателей (криво, правда, а именно: работы он не воспринимает по спецификации; т.е. при выписывании, скажем, заправки картриджа используется какое-то количество тонера, пусть 100 г., но при расчёте потребностей, программа ставит работу, а не материал, указанный в спецификации). Т.е. менеджеру потом необходимо вручную менять номенклатуру в заказе поставщику с работ на материал. Мне кажется, что реализация данная не до конца продуманна. Или я просто не до конца изучил программу.
А вот вторая часть вопроса - это возможно ли таким же образом Объединение нескольких заказов покапателей в один?
 
Добавлено:
И всё-таки, каким образом выписывать первичку? Заказ-наряды для нашей специфики, конечно, очень удобны, т.к. включают работы и позволяют на основе спецификации списывать материалы, НО на основании заказ-наряда нельзя ввести акт работ, расходную накладную и т.д., кроме счёт-фактуры и счёта на оплату, и ещё кое-каких, но при этом можно распечатать тот Акт работ, ТОРГ-12, Счёт и всё остальное... Логика не совсем понятна??? С учётом того, что заказ-наряд является заказом покупателя (или наоборот) и на основании Заказа покупателя все вышеперечисленные действия возможны.
Честно говоря, мне не совсем понятен принцип выписывание первички??? Особенно, если сначала оказываются услуги по договору заказ-нарядами, а потом необходимо выписать пакет финансовых документов???

Всего записей: 2 | Зарегистр. 01-02-2013 | Отправлено: 09:51 25-08-2013
Dem0



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Такая ситуация - две организации, две кассы.(Орг1,Орг2;К1,К2) Оплачиваем поставщику по организации_2 из кассы_2 в кассе 2 денег не хватает. Поэтому оформляем расход из кассы по орг1 кассы1 с видом операции "Прочее" (66.Расчеты по краткосрочным кредитам и займам).
Потом оформляем на ту же сумму приход в кассу (Прочее, 66.Расчеты по краткосрочным кредитам и займам) Так правильно делать или нет?
 
В настройках стоит  вести учет по нескольких организациям, галочка "вести учет по компании".

Всего записей: 37 | Зарегистр. 29-04-2013 | Отправлено: 15:51 27-08-2013
yojik8



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Такая ситуация - две организации, две кассы.(Орг1,Орг2;К1,К2) Оплачиваем поставщику по организации_2 из кассы_2 в кассе 2 денег не хватает. Поэтому оформляем расход из кассы по орг1 кассы1 с видом операции "Прочее" (66.Расчеты по краткосрочным кредитам и займам).  
Потом оформляем на ту же сумму приход в кассу (Прочее, 66.Расчеты по краткосрочным кредитам и займам) Так правильно делать или нет?  

Правильно.
только, чтобы была возможность отслеживать от кого поступил займ или кому выплачен нужно в комментарии указывать контрагента (на случай если есть несколько кредиторов)
в отчете Движение денежных средств можно будет сделать отбор по комментарию (Регистратор.Комментарий=Содержит=контрагент) и увидеть движения по конкретному контрагенту

Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 10:13 28-08-2013 | Исправлено: yojik8, 10:16 28-08-2013
PaVikki



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
в документе Поступлении на расчетный счет, Вид операции «От поставщика» Обязательно надо указывать «Документ расчета». А в «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.8) в аналогичном документе нету такой строки. Естественно при синхронизации возникает конфликт.  

вдруг кому-то пригодиться. Ответ разработчиков
 
В данном случае необходимо или отказаться от ведения расчетов по документам в УНФ (за это отвечает флажок По документам в карточке контрагента на закладке Для документов), для того чтобы в БП денежные документы перегружались со способом зачета Автоматически, или запретить загрузку документов в УНФ из БП (для этого в УНФ в разделе Администрирование можно установить дату запрета загрузки).

Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 09:47 30-08-2013
s98

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Коллеги, такой вопрос.
Создаю счет на закупку, указываю в нем, скажем, номер документа 196, дату 19.09.2013. Формирую на его основании платежное поручение, автоматически получаю текст:
"Оплата по счету N 196 от 16 сентября 2013 г."
Это в том случае, если у меня пустое поле "Текст назначения платежа" в Банковском счете контрагента. Если я в этом поле что-то заполняю, то в платежное поручение попадает этот текст, а номер и дата документа из Счета не копируется.  
 
Вопрос. Можно объединить эти две возможности, чтобы автоматически объединялся текст из Банковского счета и номер документа из Счет? Скажем, чтобы я получал автоматом в платежке такой текст:
"Оплата расходных материалов по счету N 196 от 16 сентября 2013 г."

Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 09:48 17-09-2013
Dem0



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Наверное можно, с небольшой доделкой. Ну а если пользователь по старой памяти введет дату в "Текст назначения платежа" то как тогда поступать программе?  выводить на печать  такое
"Оплата расходных материалов по счету N 196 от 16 сентября 2013 г. от 16 сентября 2013 г."
Или продумать вариант выбора из этих двух дат (даты документа и даты в расшифровке платежа) той которой надо!

Всего записей: 37 | Зарегистр. 29-04-2013 | Отправлено: 16:03 17-09-2013
yaroshonok

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
как можно обучится работе в 1с не покупая лицензию?

Всего записей: 3 | Зарегистр. 17-09-2013 | Отправлено: 00:35 18-09-2013
Dem0



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Хз, может быть поиграть с выложенными в общий доступ демонстрационными базами, например тут:
http://v8.1c.ru/small.biz/online/
http://www.f1soft.ru/unf8.htm
Можно поискать обучающие видеоролики.
Но наверное закладываться на то, что после этого вы будете супер мега специалистом не стоит..
Для этого нужны соответствующие курсы с сертификацией.

Всего записей: 37 | Зарегистр. 29-04-2013 | Отправлено: 08:08 18-09-2013
Dames

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день! Вопрос по обмену данными с БП 3.0
Изначально в УНФ было две организации, и настроена односторонняя выгрузка в БП 3.0 только по одной организации, назовем ее "Фирма1". Все было ОК.
Сейчас добавил еще одну "Фирма3", и настроил выгрузку в новую базу БП. При первоначальной выгрузке, все ок, перегрузились данные только по нужной организации. Но как только в УНФ создаю любой документ для "Фирма1", они при обмене данными улетают и в бухгалтерию "Фирма3" (вместо названия естественно стоит ID объекта в УНФ)
В правилах обмена стоит выгружать данные только по "правильной" организации. Как этот косяк вылечить?
УНФ 1.4.6.17, БП 3.0.24.9

Всего записей: 37 | Зарегистр. 10-03-2003 | Отправлено: 21:54 19-09-2013
olsam

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всем доброго времени суток.
Есть Управление небольшой фирмой, редакция 1.4.6.19.
Но и есть неизбежные проблемы в виде:
1) Фирма занимается производством (сборка покупных в виде изделия);
2) Обычная для конфы последовательность док-ов: Заказ покупателя-Заказ на производство - Заказы поставщикам - Поступления - Оплаты
3) Наконец, Производство - Реализация - Распределение затрат - Закрытие месяца
 
Но почему, ни в отчётах по себестоимости продукции, ни в движениях документа "Производство" нет сумм комплектующих, ни суммы продукции?
 
Никто не сталкивался с данной проблемой?

Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-04-2011 | Отправлено: 16:44 21-09-2013
s98

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
olsam
Должно быть. Попробуйте сравнить с демо-базой и понять, что у Вас не так.

Всего записей: 309 | Зарегистр. 19-04-2011 | Отправлено: 13:09 23-09-2013
shar1968

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
пипец, 76 страниц по данному форуму, а где поиск по форуму??? чет не догоняю...
 
Добавлено:
не пинайте, если вопрос уже обсуждался (блин, 76 страниц перечитывать.... труба). Как правильно оформлять в УНФ займы и кредиты? Допустим в документе "поступление на счет"???

Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-09-2013 | Отправлено: 17:01 24-09-2013
yojik8



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
пипец, 76 страниц по данному форуму, а где поиск по форуму??? чет не догоняю...  

Ссылка на поиск в правом верхнем углу

Цитата:
Как правильно оформлять в УНФ займы и кредиты? Допустим в документе "поступление на счет"???  

Вид Операции - Прочее
Статья ДДС - Заводите "Кредиты и займы"
Операция - Расчеты по кредитам и займам (Счет 66)


Цитата:
только, чтобы была возможность отслеживать от кого поступил займ или кому выплачен нужно в комментарии указывать контрагента (на случай если есть несколько кредиторов)
в отчете Движение денежных средств можно будет сделать отбор по комментарию (Регистратор.Комментарий=Содержит=контрагент) и увидеть движения по конкретному контрагенту

с расходом аналогично

Всего записей: 250 | Зарегистр. 31-10-2012 | Отправлено: 20:31 24-09-2013
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » 1С (1C): Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой
Maz (24-08-2019 12:26): Обсуждение работы. Часть 2


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru