nebuhgaltersovsem
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратьсяс доп.расходами! У меня было поступление товаров 16 мая, 24 товарных позиций. Датой 16 мая я сформировала доп.расходы на этот приход (транспортные расходы, погрузка и т.п.). После 16-го мая были отгрузки этих товаров. 7 июня выяснилось, что нужно сформировать ещё один доп.расход - транспортные не всю сумму сразу оформили. И вот тут вопрос: если я задним числом сформирую доп.расход 16 мая на эту накладную, то как сформируется себестоимость? Придётся перепроводить все расходные накладные с 16 мая, в которых был этот товар? Или можно сделать доп.расход 7-м июня? При внесении доп.расхода я же выбираю приходную накладную, на которую распределяется этот расход, и там участвует весь товар из этой накладной, и распределение всё равно происходит как бы задним числом? Или всё же я недопонимаю, и если я делаю доп.расход 7 числа, то база распределит эту сумму расхода только на остатки, которые остались на 7 число? Кто-нибудь сталкивался с этим? помогите пожалуйста! |